Cuando emitas un CFDI versión 4.0 y requieras desglosar un IVA trasladado y/o retenido, recuerda…
- Debes ingresar todos los datos obligatorios de tu concepto eligiendo, en el campo “Objeto Imp.”, la opción “Sí objeto de impuesto.” correspondiente a la clave 02 en el catálogo c_ObjetoImp del SAT (antes de capturar los detalles del IVA), para que no marque error.
- Seguidamente, en la sección de “Impuestos” del concepto, decláralo de la siguiente forma (según sea tu requerimiento):
- IVA 16% o Cero (0) %
- Para adicionar el traslado de IVA con tasa 0.160000 o 0.000000, hay que registrar:
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- Tipo: Traslado
- Base: El monto al cual se le aplicará el impuesto*
- Impuesto: IVA
- Tipo Factor: Tasa
- Tasa o Cuota: 0.160000 (en caso de aplicar la tasa general) o 0.000000 (de ser tasa cero).
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- A continuación, si el IVA trasladado de tu producto o servicio fue del 16% y necesitas retener un porcentaje de este (por ejemplo: las dos terceras partes, la cuarta parte o 4%, o bien la totalidad del IVA trasladado con tasa 16%) deberás capturar la información de los campos mencionados anotando:
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- Tipo: Retención
- Base: El monto sobre el cual se aplicará la retención*
- Impuesto: IVA
- Tipo Factor: Tasa
- Tasa o Cuota: 0.106667 (de retener las dos terceras partes), 0.040000 (de ser la cuarta parte o 4%), y 0.160000 (si fuese el cien por ciento del IVA causado).
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Nota: Al emitir CFDIs con MYSuite utilizando los formularios web de facturación, de requerirlo, pueden habilitarse las casillas de “Impuesto IVA 16%”, “Retención IVA (2/3 partes)” o “Impuesto IVA 0%” localizadas al inicio de la sección «Impuestos» de cada concepto, para aplicarlos automáticamente.
- IVA 8%
- Para declarar un traslado de IVA con tasa 8% (por aplicar el estímulo fiscal para la frontera norte o sur), captura:
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- Tipo: Traslado
- Base: El monto al cual se le aplicará el impuesto*
- Impuesto: IVA
- Tipo Factor: Tasa
- Tasa o Cuota: 0.080000
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- Seguidamente, si requieres retener una parte de ese impuesto, anota:
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- Tipo: Retención
- Base: El monto sobre el cual se aplicará la retención*
- Impuesto: IVA
- Tipo Factor: Tasa
- Tasa o Cuota: 053333 (en caso de retener las dos terceras partes del IVA), 0.020000 (de retener la cuarta parte) y 0.080000 (si fuese el cien por ciento del IVA causado).
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- IVA Exento
- Para declarar un IVA exento ingresa los siguientes datos:
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- Tipo: Traslado
- Base: El monto al cual le aplicará el impuesto*
- Impuesto: IVA
- Tipo Factor: Exento
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* La “Base” puede ser el valor del “Importe-Descuento” de los datos del concepto u otro valor en el caso, por ejemplo, de que exista un impuesto especial (IEPS) cuyo monto forme parte de la base para calcular el IVA.
** El “Importe” del impuesto será calculado en automático por el sistema, tal como lo establece la guía de llenado del SAT; excepto cuando se trate de un IVA exento porque, en ese caso, ni este campo ni el de tasa o cuota deberán existir.
… de esta manera, el traslado y/o la retención del IVA de tu producto o servicio quedará correctamente realizada.
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